Configuração de backup automático para Windows Server – usando o ROBOIntern.

Configuração de backup automático para Windows Server – usando o ROBOIntern. A aplicação está em \\192.168.100.241\Aplicacoes\RoboIntern.zip. Necessário configurar o arquivo de Dump do banco de dados com as configurações de IP do servidor de banco de dados, e local onde será salvo o arquivo. Estão contidos no arquivo \\192.168.100.241\Aplicacoes\Dump Banco de Dados.rar. Os arquivos de…

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Erro tPag – Como Resolver?

Está enfrentando o erro abaixo? ————————— Erro ————————— Ocorreu um erro ao tentar Transmitir este Faturamento: Falha na validação dos dados da nota: 35772 ’16’ violates enumeration constraint of ’01 02 03 04 05 10 11 12 13 14 15 90 99′. The element ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}tPag‘ with value ’16’ failed to parse. ————————— OK ————————— Siga…

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Sem Acesso a Servidor em Rede – Como Resolver?

Está na rede diretamente ou via vpn mas não consegue acessar o servidor. Siga os passos abaixo: 1º Passo: Abra o menu iniciar do Windows e busque por PowerShell. Ao encontra-lo clique com o botão direito do mouse sobre o aplicativo e selecione a opção Executar como Adminitrador. Irá apresentar uma mensagem na tela perguntando…

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Obrigatoriedade de Tipo de Pedido em Novos Pedidos – Como Ativar?

1º Passo: Acesse o módulo Parâmetros e Configurações, no menu lateral selecione a opção Supervisor e em seguida Parâmetros do Sistema: \ 2º Passo: Na tela de Parâmetros do Sistema, selecione a aba Venda e localize a opção “Tipo de Pedido Obrigatório”, marque-a e depois grave. Após gravar esse parâmetro, o campo “Tipo de Pedido”…

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Atualização de endereço do cliente vindo da Mercos

Para que o endereço do cliente seja atualizado ao importar um pedido vindo da Mercos, é preciso que em : Configurações -> Supervisor -> Parâmetros da Empresa -> Botão direito do mouse -> Integração -> Mercos, ter o parametro “Atualizar Cadastro de Clientres ao Integrar Pedidos” marcado para o sistema poder atualizar ou corrigir caso…

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Homologação Bancária do Sicredi via API

Primeiramente deve-se obter os dados bancários com o gerente da conta/ cliente: agencia, conta, posto, cód. cedente/beneficio, numero de carteira, número do último boleto emitido (se tiver utilizado a conta), etc. 1º) Preencher em Financeiro > Cadastros > Contas Movimento as informações da conta: Empresa, nome da conta, tipo: Bancaria, Banco com agencia, agência no…

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Erro Element’ indItermed ou ide – Como Resolver?

Ao tentar transmitir uma nota fiscal o sistema apresenta o seguinte erro: ————————— Erro ————————— Ocorreu um erro ao tentar Transmitir este Faturamento: Falha na validação dos dados da nota: 35766 Element ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}indIntermed‘ is unexpected according to content model of parent element ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ide‘. ————————— OK   Esse erro é apresentado devido que o parâmetro que…

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