Ativa/Desativar Transportadora Obrigatória – Como Realizar?

1º Passo: Acesse o módulo Parâmetros e Configurações, no menu lateral selecione a opção Supervisor e em seguida Parâmetros do Sistema. 2º Passo: Com a tela de alteração de Parâmetros do Sistema aberta, acesse a aba Venda e procure pelo checkbox (caixa de seleção) chamado Transportador/Frete Obrigatório. Marque para ativar a obrigatoriedade e desmarque para…

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Parâmetros para Permitir Itens Repetidos na Mesma Nota – Como Alterar?

1º Passo: Acesse o módulo de Parâmetros e Configurações, localize e clique no menu lateral, selecionando a opção Supervisor, a opção “Parâmetros da Empresa”. Selecione a empresa que seja ativar o parâmetro e clique no botão Alterar. 2º Passo: Com a tela de alteração de parâmetros da empresa, selecione a aba Parâmetros, em seguida procure…

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Operation Aborted – O que fazer?

Está enfrentando o erro abaixo? ————————— Erro ————————— Ocorreu um erro ao tentar Transmitir este Faturamento:   Ocorreu um erro na Operation aborted ————————— OK   Para resolver este problema será necessário verificar se o certificado está instalado corretamente ou está com prazo de validade correto, para um passo a passo de como verificar o…

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Adicionar Casas Decimais de Produtos em Vendas ou Compras – Como realizar?

Para adicionar ou remover casas decimais de produtos em vendas ou compras, você terá duas opções. A 1ª é alterar via parâmetros da empresa que afeta todas as transações, ou alterar apenas para transações específicas. Vamos começar pela alteração geral via parâmetros da empresa. 1º Passo: Acesse o módulo Parâmetros e Configurações, no menu lateral…

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Importar Planilha de Preço Mercos – Como Realizar?

1º Passo: Com o sistema aberto vá até o módulo Configurações e Parâmetros, na barra lateral selecione Supervisor, em seguida Parâmetros da Empresa. Selecione a empresa desejada, clique com o botão direito sobre o cadastro da empresa, opção Integração > Mercos. 2º Passo: Com a tela de Integração da Mercos aberta, vá até a aba…

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Pedidos com Anexo – Como ativar obrigatoriedade?

Para ativar a obrigatoriedade de anexos nos pedidos, com um usuário supervisor, siga os passos abaixo: 1º Passo: Acesse o módulo Parâmetros e Configurações, e no menu lateral selecione a opção Supervisor e em seguida a opção Parâmetros do Sistema. 2º Passo: Com a tela de parâmetros do sistema aberta, clique na aba Vendas e…

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Obrigatório Centro de Custo Orçamento/Pedidos/Faturamentos/Recebimentos/Pagamento – Como ativar?

Para ativar a obrigatoriedade de inserção de centro de custo nos processos de orçamento. pedidos, faturamentos. recebimentos e pagamentos, siga os passos a baixo: 1ª Passo: Acesse o Módulo Parâmetros/Configurações, no menu lateral seleciona a opção Supervisor e em seguida Parâmetros da Empresa. Selecione a empresa que deseje ativar a obrigatoriedade, e clique no botão…

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Limite máximo de envios simultâneos igual a 0 – Como Resolver?

Ao tentar enviar documentos de cobranças (boletos) em lote, o sistema apresenta a mensagem: Mesmo você clicando em OK e tentando enviar não será enviados os documentos. Para corrigir siga os passos: 1º Passo: Acesso o sistema e vá até o módulo Parâmetros e Configurações, no menu lateral, selecione a opção Supervisor e em seguida…

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Fornecedores por Colaborador – Como Liberar ou Bloquear?

1º Passo: Indo até o Módulo Vendas, no menu lateral selecionando a opção Cadastros e em seguida Colaboradores, selecione o colaborador a possuir uma lista personalizada de Fornecedores e clique com o botão direito do mouse sobre e selecione a opção “Fornecedores bloqueados/liberados.   2º Passo: Na tela “Fornecedores bloqueados/liberados para o colaborador” que irá…

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